Как зарегистрировать ккм в налоговой. Порядок регистрации ккт

В 2016 году были приняты нормативные акты, которые перестроили всю систему работы ККТ, выведя ее на новый уровень. Согласно им прием наличной выручки большинством субъектов бизнеса должен осуществляться через технику, которая не только печатает чеки, но и передает данные из них в интернет. В настоящее время важно знать как зарегистрировать онлайн-кассу правильно, так как несоблюдение процедуры приведет к отказу в регистрации.

Существуют следующие сроки перехода на новые кассовые аппараты:

  • С 2016 года – в добровольном порядке можно было регистрировать кассовый аппарат с выходом в интернет любому хозяйствующему субъекту.
  • С февраля по июнь 2017 года (переходный период) - в это время все субъекты у которых закончилось ЭКЛЗ на старых ККТ должны начать использовать новые кассы, поскольку старые аппараты перестали регистрировать. В это время переход осуществляли субъекты на УСН и ОСНО, так как для них использование ККТ является обязательным, а ЭКЛЗ после февраля не регистрировали.
  • С 31 марта 2017 года - В поправках и комментариях к законодательству об онлайн-кассах было установлена обязательность применения этих машин продавцами алкогольной продукции. При этом к алкогольной продукции приравняли пиво и слабоалкогольные коктейли. Исключение только получили субъекты, которые реализовали пиво и применяли и .
  • С 1 июля 2017 года - с данной даты начать применять онлайн-касс должны были все субъекты бизнеса, применяющие общую и упрощенную систему обложения налогом.
  • С 1 июля 2018 года - Начать применение онлайн касс должны все предприятия и ИП, независимо от используемой системы налогообложения. То есть с этой даты онлайн кассы необходимо применять ИП на ЕНВД и ПСН, а также юрлицам на ЕНВД.

Что нужно для регистрации онлайн кассы в 2018 году

Главным шагом, чтобы перейти на использование новой техники, надо купить онлайн-кассу или модернизировать существующий ККА. На сайте налоговых органов размещен в общем доступе перечень кассовой техники, какую можно использовать в новых условиях ведения бизнеса.

При принятии решения о приобретении новой кассы надо учитывать следующие моменты:

  • Сколько планово чеков будет пробиваться по этому аппарату;
  • Какая номенклатура товаров, услуг, работ существует на предприятии;
  • Не производится ли торговля на предприятии через интернет, так как для этих целей нужно приобретать специализированные аппараты, которые не печатают чеки, а отправляют их покупателю на указанный им электронный адрес.

Требования закона предполагают, что онлайн кассы будут передавать сведения через интернет контролирующим органам. Поэтому нужно будет перед приобретением выбрать способ связи с интернетом. Это можно сделать через мобильную связь с применением симкарт, через локальное проводное или беспроводное подключение (WI-FI).

Внимание! В настоящее время ИФНС настоятельно рекомендуют проводить регистрацию онлайн касс только электронно, используя «Личный кабинет налогоплательщика». В связи с этим у компании или предпринимателя должна существовать квалифицированная .

Если ее нет, то субъекту сначала нужно будет купить ее у спецоператора, который должен обладать лицензией для этого. По времени это займет несколько дней.

Кроме этого, для электронной регистрации понадобится компьютер, на котором должна быть установлена лицензионная программа по шифрованию «Крипто-Про». Ее также можно, как правило, купить у того же спецоператора, который предлагает приобрести ЭЦП.

Работа с ЭЦП предполагает обязательное использование программы Internet Explorer, при этом согласно требованиям, чтобы нормально можно было работать в интернете, ее версия должна быть 7 и выше. Однако рекомендуется обновить программу до последней версии, так как именно она учитывает все необходимые нюансы работы с ЭЦП.

Как зарегистрировать онлайн-кассу – пошаговая инструкция 2018

ИНФС устанавливает требования, согласно которым регистрация онлайн касс должна проводится электронно. Данную процедуру субъект может осуществить самостоятельно, или же обратиться к специализированной фирме, которая за плату произведет постановку ККТ на учет.

Заключение договора с ОФД

После окончания процедуры регистрации, нужно оформить соглашение на оказание услуг с ОФД. Это можно сделать при помощи нажатия на кнопку или ссылку «Заключить договор».

Важно! Для заключения договора на компьютере должна быть установлена квалифицированная цифровая подпись. Предварительно ее необходимо будет получить у специального оператора.

Все основные данные сайт может получить из подписи - название, ОГРН, ИНН. Все остальное нужно будет занести вручную - юридический и фактический адреса, информацию о документе, устанавливающем полномочия руководителя, банковские реквизиты.

Адрес очень важно указать полностью и верно - по нему будут далее высылаться акты выполненных работ и другие бумажные документы.

После заполнения всех граф договор пересылается к ответственному работнику ОФД. После проверки и, при необходимости, внесения изменений, договор можно подписать при помощи ЭЦП.

Получить доступ в личный кабинет ОФД

Полноценно использовать возможности кабинета сайта ОФД можно только после подписания договора с оператором. В начале, здесь не будет содержаться никаких сведений, поскольку ни один аппарат еще не подключен к нему.

Как только в кабинете будут указаны сведения хотя бы одной кассы, откроются следующие возможности:

  • Просмотр пробитых на данном аппарате чеков, их содержимого (наименования товара, цены, количества). При этом чек можно не только посмотреть, но также распечатать и переслать по электронной почте;
  • Отчеты открытия и закрытия смен на аппарате;
  • Кассы, которые обслуживаются в данном ОФД;
  • Отчеты различного содержания - количество пробитых чеков, среднее количество чеков за день, средняя сума чека и т. д.;
  • Сотрудники, которые имеют доступ к личному кабинету. При этом для каждого из них можно указывать свои права доступа;
  • Обмен бланками между клиентом и ОФД - акты, счета, договора и т. д.

Внимание! Список функций, которые предоставляют разные ОФД, могут различаться.

Регистрация на сайте Налог ру

Регистрация онлайн кассы в фнс в настоящее время выполняется исключительно электронным способом через сайт налоговой. Для получения доступа к нему у организации либо предпринимателя должна быть оформлена квалифицированная подпись.

Важно! Подпись, которая используется для участия в госторгах, для этих целей не подходит.

Если личный кабинет до этого еще не был открыт, то это можно сделать при помощи ссылки на главной странице сайта налоговой.

Для физлиц, предпринимателей и фирм действуют разные личные кабинеты:

После того, как выполнен вход в личный кабинет, нужно указать на пункт «Контрольно-кассовая техника», где щелкнуть по кнопке «Зарегистрировать ККТ».

На открывшейся странице вводятся такие данные:

  • Полный адрес места, в пределах которого будет применяться кассовый аппарат;
  • Название места использования. Он вводится произвольно, но точно должен отражать место установки. Например, «Помещение кассы», «Бухгалтерия», «Магазин Хозтовары» и т. д.
  • Модель аппарата и его заводской номер. Модель необходимо выбрать из выпадающего списка. Если он там отсутствует, то либо неправильно был произведен поиск, либо данный аппарат не может использоваться (например, не является онлайн-кассой, не прошел регистрацию в ФНС и т. д.);
  • Модель установленного фискального накопителя и его заводской номер;
  • Если использование аппарата предполагает особые условия эксплуатации, например, при развозной торговле, или для интернет-магазина, то это нужно отметить в предложенном списке. При обычном режиме работы ничего выбирать не нужно;
  • Название желаемого ОФД нужно выбрать из списка. В нем находятся только те операторы, которые получили лицензию на осуществление этой деятельности. После выбора ИНН подставится автоматически.

Регистрация онлайн-кассы – это один из обязательных пунктов соблюдения кассовой дисциплины для юрлиц и ИП, имеющих наличный денежный оборот. С помощью регистрации онлайн-касс налоговые органы получают возможность контролировать деятельность розничного бизнеса. Процедура имеет ряд особенностей, которым посвящена наша статья.

Что нужно сделать перед тем, как зарегистрировать ККТ в ИФНС

Перед регистрацией ККТ в налоговых органах лицу, намеренному ее использовать, необходимо приобрести контрольно-кассовую технику. Сейчас это может быть только онлайн-касса, то есть касса, которая соответствует требованиям ст. 4 закона «О применении ККТ…» от 22.05.2003 № 54-ФЗ, обновленного в связи с введением онлайн-касс. Ее основные отличия от кассовой техники, применявшейся ранее, заключаются в том, что она:

  • подключается к интернету и обеспечивает передачу сведений о продажах в налоговый орган через оператора фискальных данных в режиме реального времени;
  • способна осуществлять расчеты с применением банковских карт;
  • имеет фискальный накопитель информации о продажах, сохраняющий эти данные за определенный период и так же, как и сама ККТ, подлежащий регистрации в налоговом органе;
  • дает возможность не только печати всех создаваемых документов (в т. ч. сохраненных в фискальном накопителе), но и их формирования в электронном виде;
  • обеспечивает формирование документов с определенным (расширенным по сравнению с ранее применявшейся техникой) набором реквизитов, которые зашифровываются в штрих-коде.

Приобретаемая ККТ и фискальный накопитель к ней (подлежащий замене по мере его заполнения информацией или истечения срока действия) должны быть обязательно включены в соответствующие государственные реестры. Наличие договора с ЦТО для регистрации теперь необязательно. Но обязательным условием применения онлайн-ККТ становится заключение договора с оператором фискальных данных.

Где и по какой цене можно купить онлайн-кассу, узнайте .

О том, нужна ли ККМ «упрощенцу», читайте в статье «Нужен ли кассовый аппарат при УСН в 2019 году?» .

Как зарегистрировать онлайн-кассу самостоятельно в налоговой пошагово

Для регистрации онлайн-кассы ее пользователь подает заявление либо на бумаге в любую ИФНС региона, либо электронно через кабинет контрольно-кассовой техники. В последнем случае дата подачи этого документа совпадает с датой его размещения в кабинете.

В заявлении о регистрации контрольно-кассовой техники в т.ч. указываются (п. 2 ст. 4.2 закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ):

  • полное название юрлица или Ф. И. О. ИП;
  • адрес (для интернет-расчетов — адрес сайта) и то место, где будет использоваться ККТ;
  • название модели ККТ и ее заводской номер;
  • название модели фискального накопителя и его заводской номер;
  • номер применяемого для расчетов автоматического устройства (если оно используется);
  • информация о том, будет ли применяться ККТ в режиме, который не предусматривает электронную передачу данных в ИФНС;
  • информация об использовании ККТ только для формирования БСО;
  • информация о применении ККТ только для интернет-расчетов;
  • информация о том, будет ли ККТ применяться для осуществления функций платежного агента или по приему ставок и выдаче выигрышей при ведении деятельности по организации азартных игр.

ИФНС, проверив правомерность регистрации, присваивает ККТ регистрационный номер и не позже 1-го рабочего дня, следующего за днем подачи документа, передает его пользователю. Получив от ИНФС регистрационный номер, пользователь должен на следующий за днем получения этого номера рабочий день занести его в фискальный накопитель вместе со сведениями о себе и применяемой ККТ, сформировать отчет о регистрации и направить его в ИФНС либо через оператора фискальных данных, либо через кабинет ККТ.

Полученные в процессе регистрации сведения ИФНС заносит в журнал учета и карточку регистрации ККТ. Дата оформления карточки считается датой регистрации (п. 7 ст. 4.2 закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ).

Как заполнить бланк заявления о регистрации ККТ

Формы заявления о регистрации, книги учета и карточки регистрации утверждены приказом ФНС от 29.05.2017 № ММВ-7-20/484@.

Бумажное заявление о регистрации ККТ содержит 10 страниц. Форма его (имеющая номер 1110061) используется не только для регистрации ККТ в налоговой, но и при перерегистрации кассовых устройств. Скачать бланк заявления можно на нашем сайте.

Заполнение бланка заявления напоминает налоговые декларации, поэтому на практике не должно вызвать затруднения у бухгалтеров.

Кто выдает образец карточки на регистрацию контрольно-кассовой техники

Карточка регистрации онлайн-кассы выдается налоговой инспекцией в течение 10 рабочих дней (пп. 7 и 11 ст. 4.2 закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ) со дня подачи заявления на регистрацию. Направляется она пользователю в электронном виде через кабинет ККТ или через оператора фискальных данных и существует как электронный документ, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью. При необходимости пользователь, имеющий электронный вариант карточки, может получить ее в ИФНС на бумажном носителе (п. 12 ст. 4.2 закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ).

Внесение изменений в карточку регистрации ККТ осуществляется не только при изменении параметров, указанных при регистрации, но и при замене фискального накопителя.

Итоги

Для регистрации ККТ пользователь может подать в налоговую заявление по установленной форме на бумаге. Скачать бланк можно в нашей статье. Но удобнее пройти процедуру регистрации электронно через личный кабинет пользователя ККТ на сайте ФНС.

Согласно ФЗ-54, основная часть предпринимателей сменила ККТ на онлайн-кассы в 2018 году. Поставить их на учет необходимо в налоговом органе. В этой статье мы дали пошаговую инструкцию по регистрации онлайн-кассы в ФНС, а также рассказали о том, как избежать ошибок и сократить время на эту процедуру.




Как поставить онлайн-кассу на учет в налоговой

Поставить онлайн-кассу на учет в налоговом органе предприниматель может одним из указанных способов:

  • Скачать шаблон заявления на регистрацию онлайн-кассы и лично отнести его в ближайшее отделение налоговой;
  • Воспользоваться современными технологиями и поставить кассу на учёт с помощью сайта налоговой службы.

Попробуйте онлайн-кассу Бизнес.Ру, которая подходит для ларьков и небольших магазинов.
Программа позволяет с легкостью автоматизировать рабочие процессы, анализировать и прогнозировать продажи.

Стоит сказать, что возможность постановки онлайн-кассы на учет в органе налоговой инспекции без физического присутствия предпринимателя отмечена как одно из главных преимуществ.

Документы для регистрации онлайн-кассы в ФНС


Предположим, что вы человек старой закалки и регистрировать кассу во всемирной сети категорически не хотите.

Собираясь нанести визит в ФНС возьмите с собой следующие документы:

  • паспорт онлайн-кассы, которую вы будете ставить на учёт;
  • документ, в котором отражена информация о ваших полномочиях.

Запрашивать их у вас вряд ли будут, однако они пригодятся вам в момент заполнения документов. Территориальной привязки к определенному налоговому органу нет, любая ИФНС может принять заявление.

Карточка регистрации кассы будет подготовлена в течение пяти рабочих дней после принятия заявления в инспекции.

Обмен информацией с налоговой через личный кабинет ККТ

Личный кабинет налогоплательщика – инновационный инструмент, позволяющий владельцу бизнеса взаимодействовать с ФНС, открывая для предпринимателя новые возможности.

Чтобы работа в нем была наиболее эффективной следует учитывать некоторые аспекты:

  • Прежде всего личный кабинет (ЛК) даёт возможность взаимодействия с инспекцией по любым вопросам, связанным с переходом на онлайн-кассы (в частности, если у налогоплательщика возникает вопрос, касающийся реестра разрешенной онлайн-кассы). Скачать реестр разрешенных онлайн-касс по ссылке>>>
  • Инициировать в личном кабинете запрос связанный с выполнением требований законодательства РФ касательно онлайн-касс может как предприниматель, так и налоговая инспекция (например, ФНС может запросить у налогоплательщика какие-либо документы).
  • При работе в ЛК предпринимателем должна соблюдаться принятая комплектность документов, в противном случае ФНС попросту отклонит заявку.
  • По факту принятия Федеральной налоговой службой отправленных предпринимателем заявлений или иных документов в ЛК должна появиться соответствующая квитанция. Если квитанции нет, предпринимателю необходимо обратиться непосредственно в само ведомство (если документы размещены некорректно ФНС направит в ЛК квитанцию об отказе в приёме документов, после получения данной квитанции предпринимателю необходимо будет все перепроверить и направить документы повторно).

Пошаговая инструкция регистрации онлайн-кассы в налоговой


Шаг 1. Авторизация пользователя в личном кабинете

Вся работа с онлайн-кассой включая её постановку на учет производится в ЛК налогоплательщика на сайте Федеральной налоговой службы. Для начала работы в ЛК необходимо в нём зарегистрироваться.

Такой шаг, как регистрация, любой интернет-пользователь проходит довольно часто, соответственно сложностей на этом этапе быть не должно. На сайте ФНС представлено два вида регистрации в зависимости от правовой формы – ИП или юридическое лицо.

Шаг 2. Оформление заявления на регистрацию онлайн-кассы

Следующий шаг – идем в раздел «Учет контрольно-кассовой техники». После кликаем на вкладку «Заполнить параметры заявления вручную». В появившееся заявление вносим следующую информацию:

  • адрес расположения онлайн-кассы;
  • название точки, на которой онлайн-касса будет находиться физически;
  • данные онлайн-кассы и Фискального накопителя: номер, присвоенный заводом-изготовителем, наименование модели;
  • полное наименование оператора фискальных данных, его ИНН, данные договора (номер и дата заключения).

Как модель, так и номер, присвоенный заводом-изготовителем, предоставлен в выпадающем списке. Если данных в списке нет, предпринимателю необходимо проверить, действительно ли приобретенная онлайн-касса числится в реестре разрешенных .

Онлайн-касса Бизнес.Ру соответствует 54-ФЗ и ЕГАИС. Чтобы начать работу достаточно компьютера и фискального регистратора. Наши специалисты оперативно доставят и настроят оборудование, обучат работе в программе за 1 час.

Так же, из списка выбираем модель ФН. После внесения основной информации об онлайн-кассе и фискальном накопителе, выбираем для чего онлайн-касса будет использоваться, т.е. её назначение в компании:

  • автономный (справочный) режим;
  • обработка платежей, связанных с организацией и проведением лотерей;
  • обработка платежей, связанных с организацией и проведением азартных игр;
  • печать бланков строгой отчетности;
  • расчеты в сети «интернет»;
  • продажа подакцизного товара;
  • развозная/разносная торговля;
  • деятельность платежных агентов.

В большинстве случаев предпринимателю известно такое понятие как ЭЦП – электронная цифровая подпись (она как раз и понадобится для завершения процесса заполнения заявления).

Если упоминание ЭЦП все же вызывает возникновение вопросов, ниже рассмотрим более подробно для чего она нужна владельцу бизнеса.

Шаг 3. Оформление электронной подписи

По своей сути применение онлайн-кассы является правовыми отношениями, в которых участвуют:

  • первая сторона – непосредственно сам продавец;
  • вторая сторона – Федеральная налоговая служба;
  • посредник, которым в данном случае является Оператор фискальных данных.

Как сказано выше, оператор фискальных данных в этой схеме взаимодействия занимает роль посредника. Продавец передает ему подробную фискальную информацию, ОФД в свою очередь обязан обработать и передать её в Федеральную налоговую службу.


Так как наличие электронной цифровой подписи является необходимым условием в данных правовых отношениях, рассмотрим более подробно, что она дает предпринимателю:

  • в случае наличия цифровой подписи, подлинность переданных фискальных данных будет удостоверена;
  • с помощью электронной подписи предприниматель может заверять заполненные заявки на регистрацию онлайн-кассы через ЛК.

Переход на использование в работе онлайн-кассы для предпринимателей будет достаточно масштабным процессом, требующим временных и финансовых затрат, в связи с чем правительство РФ в вопросе работы с онлайн-кассой и, в частности, использования ЭЦП идет на встречу предпринимателям.

Согласно законодательству, в работе с онлайн-кассой налогоплательщик может использовать ту же электронную подпись, которой пользовался в момент сдачи налоговой отчетности.

Соответственно, если у предпринимателя уже есть ЭЦП (для ФНС), второй раз оформлять её не нужно.

В работе с онлайн-кассой не допускается использование ЭЦП полученной для работы с ЕГАИС (единая государственная автоматизированная информационная система, используемая в торговле алкогольной продукцией). По своей сути у ЕГАИС и онлайн-кассы назначение абсолютно разное.

Если говорить о финансовых затратах – ЭЦП платная услуга. Предоставить её может как ОФД, так и центры, аккредитованные «Минкомсвязи». Стоимость услуги по предоставлению предпринимателю ЭЦП варьируется от 1 до 3 тыс. руб.

Шаг 4. Получение отчета о регистрации

После успешного прохождения всех вышеописанных этапов и направления заявления в налоговую в ЛК появится уведомление, оповещающее налогоплательщика о добавлении запроса в систему ФНС.

На протяжении всего времени рассмотрения заявления налогоплательщик может отслеживать изменение его статуса. Итоговый статус заявления и ответ ФНС предприниматель может посмотреть в разделе «Информация о документах, направленных в налоговый орган».

После рассмотрения заявления статус в строке состояния изменится на «Присвоен регистрационный номер ККТ». Как только статус будет изменен, налогоплательщику необходимо кликнуть на номер ККТ и выбрать пункт «Завершить регистрацию».


Для того, чтобы удостовериться в корректной работе онлайн-кассы и передаче данных, предпринимателю необходимо напечатать первый пробный кассовый чек и полученную информацию внести в отчет о регистрации. Итоговым шагом в регистрации будет нажатие кнопки «Подписать и отправить».

Шаг 5. Проверка в налоговой всех данных и получение карточки ККТ


Как только постановка на учет и проверка всех данных ФНС будет завершена, налоговая служба подготовит карточку о подтверждении регистрации онлайн-кассы. Обязательными пунктами в карточке являются:

  • наличие усиленной ЭЦП налоговой службы;
  • дата, когда онлайн-касса была поставлена на учет.

Данную карточку предприниматель должен будет скачать из ЛК. Эта функция доступна в разделе «Список документов, направленных в налоговый орган».

После окончания процесса регистрации предпринимателю необходимо с помощью ККТ осуществить тестовую продажу.

По факту совершения продажи переходим в личный кабинет налогоплательщика и смотрим отобразилась ли информация о переданном чеке. Если чек отобразился, процесс регистрации онлайн-кассы в Федеральной налоговой службе можно считать завершенным.

Однако процесс для предпринимателя будет достаточно новым, а ответственность за непредоставление или несвоевременное предоставление данных в налоговую службу достаточно серьёзная, в связи с чем, в первое время стоит уделять повышенное внимание контролю за работой онлайн-кассы и передачей документов в ФНС.

Как зарегистрировать онлайн-кассу на сайте ФНС

Новая редакция закона 54-ФЗ обязывает установить контрольно-кассовый терминал практически всем организациям и ИП. Но купить и установить ККТ - ещё не всё: он требует обязательного прохождения регистрации в налоговой, поэтому следует знать, как происходит этот процесс, какие документы будут нужны (стандартный пакет или же дополнительные бумаги), чтобы ККТ был поставлен на учёт.

Документы для регистрации

Для начала предпринимателю нужно подготовить:

  • паспорт на контрольно-кассовую машину;
  • заявление на регистрацию ККТ (форма его стандартная);
  • договор на сервисное обслуживание со специализированным центром.

Важно! Другие документы сотрудники налоговой требовать не имеют права.

Список небольшой, и особого труда в сборе этих бумаг нет - паспорт идёт в комплекте с ККТ при покупке, договор с ЦТО заключается сразу же после покупки аппарата, а заявление можно подать либо на бумаге в любой НИ, либо на сайте ФНС через личный кабинет налогоплательщика.

Регистрация кассового аппарата в налоговой: пошаговый алгоритм

Вся процедура разделена на конкретные этапы: подача готового пакета документов, их регистрация, а затем и проверка, осмотр кассовой машины, фискализация, непосредственная регистрация ККТ.

Происходить это будет так:

  1. Документы собираются в папку (реальную или виртуальную в случае онлайн-подачи) и подаются в НИ по месту жительства либо через личный кабинет на официальном сайте. После этого они передаются в отдел регистрации, где сотрудники НИ проверяют всё на правильность заполнения и оценивают полноту всех предоставленных бумаг. При выявлении несоответствий потребуется дополнительное время на их устранение, что сразу же сообщают предпринимателю. Если несоответствий нет - аппарат отдаётся на осмотр.
  2. Сотрудник налоговой осмотрит аппарат, оценит его исправность, проверит, есть ли пломба из ЦТО. После чего ККТ сделают фискализацию.
  3. Процедура по фискализации ККТ проводится на глазах у налогового инспектора, владельца ККТ и сотрудника ЦТО, с которым заключён договор на сервисное обслуживание кассы. Во время операции память аппарата заполнят данными, которые будут напечатаны на чеках: ИНН ИП, регистрационные номера, пароли, даты проведения регистрации. Для проверки работоспособности и результатов будет пробит чек на 1 руб. 11 к., сняты Z-отчёт и данные из памяти. Если тесты удачны - ККТ пломбируется и регистрируется.
  4. При регистрации аппарата, ему присвоят индивидуальный номер, обнулят, а после зарегистрируют обнуление контрольных счётчиков. Результат регистрации отображается в акте КМ №1, в двух экземплярах - для ИП и для ЦТО.
  5. Все данные по ККТ будут перенесены в регистрационную карточку кассового аппарата. Если в процессе работы ККТ какие-то данные изменятся или аппарат будет снят с учёта - все такие изменения обязательно указываются в регистрационной карте.
  6. Теперь кассовый аппарат готов к использованию.

Читайте также: Обслуживание ККТ: нужен ли договор, столько стоит обслуживание

Зарегистрировать аппарат возможно за 1, максимум - за 5 рабочих дней, всё будет зависеть от занятости сотрудников налоговой.

Как зарегистрировать кассовый аппарат

Если будут найдены такие нарушения, то регистрация ККТ не состоится:

  • аппарат не зарегистрирован в государственном реестре ККТ или у него нет положенных допусков на работу;
  • ККТ неисправен или имеет повреждения;
  • ККТ не обслуживается и не имеет пломбы ЦТО.

Заявление о регистрации ККТ

Бланк заявления имеет свою форму - КНД 1110021, его может выдать налоговый инспектор или можно найти в открытом доступе в интернете.

Важно! Форма бланка заявления на регистрацию, перерегистрацию и снятие ККТ с учёта - одна и та же.

При заполнении нельзя пропускать ячейки ни на одном из трёх листов.

Заполнение титульного раздела - данные об организации и ИП

Первое поле - «ИНН» - тут нужно вписать индивидуальный налоговый номер, выданный при оформлении предпринимательской деятельности. Поле одинаково и для физлиц, и для организаций, поэтому юрлица в двух последних ячейках ставят прочерки. Следующая группа ячеек - «КПП». Здесь организации прописывают свой код или код обособленного подразделения. Физлица ставят прочерки - они эту часть не заполняют.

Поле «Представляется в налоговый орган (код)» служит для указания кода территориального налогового органа, где планируют зарегистрировать ККТ. Код должны предоставить налоговики. Группа ячеек «Вид документа» заполняется кодом из шести цифр, каждая из которых имеет своё значение.

Первая цифра - причина, по которой подаётся заявление:

  • 1 - регистрация;
  • 2 - перерегистрация;
  • 3 - снятие с учёта.

Следующие пять цифр - это код причины перерегистрации ККТ. Заполняются они в двоичной системе - «1» (да) или «2» (нет). При первой регистрации и снятии с учёта все ячейки заполняются «2».

Вот возможные варианты заполнения этого поля:

  • 1 / 2 2 2 2 2 - регистрация;
  • 2 / 1 2 2 2 2 - перерегистрация при изменении адреса установки ККТ;
  • 2 / 2 1 2 2 2 - при переходе на обслуживание в другой ЦТО;
  • 2 / 2 2 1 2 2 - при замене блока ЭКЛЗ;
  • 2 / 2 2 2 1 2 - при замене фискальной памяти;
  • 2 / 2 2 2 2 1 - прочие причины;
  • 3 / 2 2 2 2 2 - снятие с учёта.

В поле «Наименование пользователя» вписывается название организации или ФИО физических лиц. Поле «Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД» предназначено для кода по классификатору ОКВЭД, по которому ведёт свою деятельность предприятие или ИП.

Знаете ли вы? Данные про вид деятельности можно найти в выписке из ЕГРИП для ИП или ЕГРЮЛ для организаций.

Из данных в поле «Заявление предоставлено» можно понять, кем подан документ:

  • организацией;
  • обособленным подразделением организации;
  • индивидуальным предпринимателем.

В поле «Номер контактного телефона» указывается номер телефона, по которому можно связаться с предпринимателем или организацией. Номер указывается в любом удобном формате. Поле «На страницах» - тут указывается количество страниц в заявлении. В поле «С приложением подтверждающих документов или их копий» ставится количество листов документов-приложений, которые поданы вместе с заявлением.

Читайте также: Нужен ли кассовый аппарат для ИП

В части «Доверенность и полноту сведений, указанных в настоящем заявлении подтверждаю» нужно вписать ФИО руководителя юрлица или ИП, подпись подающего документ лица и всё скрепить печатью. Если документ подаёт доверенное лицо, нужно указать, на основании какого документа оно действует, и добавить копию этого документа. Отмеченные поля и разделы заполняет налоговик.

Заполнение раздела 1 - данные о ККТ

Поле «ИНН» и поле «КПП» заполняются так же, как на первом листе:

  1. Строка «010» - тут нужно прописать модель кассового аппарата. Узнать её можно в паспорте кассы, карточке регистрации, на корпусе.
  2. Строка «020» - тут ставится номер, полученный на заводе.
  3. Строка «030» - данные про год выпуска.
  4. Строка «040» - версия ПО кассы.
  5. Строка «050» - данные идентификационного знака ККТ.
  6. Строка «060» - номер паспорта.
  7. Строка «070» - номер ЭКЛЗ.
  8. Строка «080» - регистрационный номер ЭКЛЗ (при подаче заявления на регистрацию данную строку заполнять необязательно).
  9. Строка «090» - тут указывается, является ли кассовый аппарат частью платёжного терминала (банкоматы, терминалы в магазинах и т. д.), проставляется цифра «1» (да) или «2» (нет).
  10. Строка «100» - заполняется, если в строке «090» проставлена «1». Тут ставится внутренний регистрационный номер платёжного терминала.
  11. Строка «110» - номер платёжного терминала, если в строке «090» стоит «1».
  12. Строка «120» - заполняется работником налоговой инспекции. Ставится код доступа для входа в режим налогового инспектора.
  13. Строка «130» - тут нужно указать данные о ЦТО.
  14. Строка «140» - ставится код ИНН ЦТО.
  15. Строка «150» - номер договора с ЦТО и срок его действия.
  16. Строка «160» - учётный и индивидуальный номер марки-пломбы, которую поставили в ЦТО.
  17. Строка «170» - прописываются номер и год выпуска СВК.

Знаете ли вы? Подпись подающего заявления и дата подачи ставятся в ячейках внизу листа.

Заполнение раздела 2 - адрес установки ККТ

Поле «ИНН» и поле «КПП» аналогичны предыдущим разделам. Следующие ячейки заполняются адресными данными, где будет работать касса. В строке «Наименование места установки ККТ» нужно написать тип и название торговой точки, куда поставят кассу, например, магазин «Орхидея», кафе «Уют» и т. д..

Если рабочее помещение арендуется, то ещё нужны данные арендодателя: название, ИНН, номер и дата начала и окончания договора аренды. При работе ККТ в качестве части платёжного терминала (банкомата) нужны данные организации, принимающей платежи: наименование организации, ИНН, номер и дата начала и окончания договора. Все данные заверяются подписью в конце страницы.

Снятие ККТ с регистрации

Снимать с учёта ККТ нужно в той же инспекции, где аппарат ставился на учёт. Для этого подают такие документы:

  • карточка регистрации ККТ;
  • журнал кассира-операциониста (форма КМ-4);
  • паспорт кассового аппарата и паспорт ЭКЛЗ;
  • журнал вызова сотрудников технического обслуживания.

С февраля 2017 допускается постановка на учет только тех кассовых аппаратов, которые способны передавать информацию о каждом пробитом чеке оператору фискальных данных в интерактивном режиме. Проводится регистрация онлайн кассы в налоговой одним из трех способов: путем подачи стандартного бумажного заявления, через свой личный кабинет, либо с помощью оператора (ОФД).

Обязательное условие для регистрации - наличие заключенного договора с оператором фискальных данных. Привозить аппарат на проверку не нужно, вся информация о нем должна быть указана в заявлении, и она проверяется. Самый простой способ постановки ККТ на учет - через Интернет, то есть удаленная регистрация онлайн кассы в налоговой, пошаговая инструкция приведена ниже.

Порядок регистрации онлайн кассы

Предприниматели, юридические лица могут зарегистрировать онлайн кассу в любой налоговой инспекции, поскольку действующий реестр ККТ - общая федеральная система. Кассовый аппарат должен быть новым, либо необходимо модернизировать старый с установкой фискального накопителя (ФН). Он должен быть подключен к Интернету.

Список моделей, соответствующих новым требованиям, и доступных для регистрации онлайн кассы, опубликован на сайте ФНС. Всю технику, которая не способна работать в режиме реального времени, нужно снять с учета. Уточнить вопрос о возможности ее апгрейда (доработки) можно непосредственно у производителя.

После подготовки кассового аппарата, нужно выбрать подходящего оператора, заключить с ним договор, и зарегистрировать онлайн кассу в личном кабинете своего оператора. На 14.04.2017 в реестре налоговой службы содержится 9 аккредитованных организаций. Список можно скачать с официального сайта налоговой.

Предприниматель должен иметь усиленную ЭЦП, организация - квалифицированный сертификат ключа (КСКПЭП). После этого можно переходить на сайт ФНС.

Регистрация онлайн кассы в налоговой, пошаговая инструкция

Проще и быстрее всего подать заявление на регистрацию онлайн касс в 2017 году через личный кабинет налогоплательщика. Документы по технике прикладывать не требуется, но все данные о ней нужно внести в форму. Поэтому лучше их приготовить, или выписать нужные сведения заранее.

Этап 1. Подача заявления для присвоения регистрационного номера.

  1. Войти в свой кабинет, открытый на сайте ФНС.
  2. Открыть подраздел «Учет контрольно-кассовой техники».
  3. Нажать пункт меню «Зарегистрировать ККТ».
  4. Далее выбрать «Заполнить параметры заявления вручную».
  5. Внести требуемые системой сведения в форме заявления.
  6. Через кнопку «Просмотреть» можно проверить данные.
  7. Заверить форму своей электронной подписью и отправить.

Через день придет уведомление о присвоении регистрационного номера, одновременно с этим появится информации об аппарате в разделе «Учет ККТ».

Как уже указывалось, документы для регистрации онлайн кассы отправлять не надо. В заявлении указывается информация из технического паспорта, и сведения о заявителе.

  1. Наименование организации, ИНН, ОКП, ОГРН (для ИП - ФИО, ОГРНИП).
  2. Информация о модели ККТ, заводской номер аппарата и фискального накопителя.
  3. Режим применения (без отправки в ФНС, в составе автоматизированной системы выдачи БСО).
  4. Сведения об операторе фискальных данных (название, ИНН).
  5. Полный адрес места установки (идентификатор сайта для торговли в Интернете).

Этап 2. Формирование отчета и отправка в ФНС (регистрация на кассе).

  1. В течение суток после получения номера сформировать регистрационный отчет.
  2. Для создания документа внести запрашиваемые сведения в ф/накопитель.
  3. Распечатать на кассе чек-отчет, данные отправить в налоговую инспекцию.
  4. Внести в окне номер сформированного документа, фискальный признак, дату.
  5. Для отправки кликнуть на рег/номер, выбрать «Завершить регистрацию».

Для формирования отчета нужно войти в «Настройки» ККТ, найти пункт меню «Регистрация». В форму, которую нужно отправить для завершения регистрации онлайн кассы в ФНС, вносятся следующие обязательные данные.

  1. Регистрационный номер, выданный ФНС.
  2. Заводской № кассового аппарата.
  3. Значение, дата получения фискального признака.
  4. Номер полученного фискального документа.

В течение 5 дней после отправки отчета в кабинете должна появиться карточка регистрации, на деле это происходит быстрее. Процедуру можно считать законченной после того, как в разделе о ККТ будет видно дату в НО, и высветится срок окончания действия фискального накопителя (ФН). После этого можно сделать пробную продажу, чтобы проверить отправку чека в ОФД. Если операция пройдет нормально, касса будет готова передавать чеки на телефон или электронный почтовый адрес покупателя.

Во время регистрации онлайн кассы в налоговой инспекции, проверяются все личные данные владельца аппарата, информация о накопителе, правильность сформированного фискального признака. При выявлении несоответствий, отсутствии ККТ, или номера накопителя в реестрах ФНС, выносится отказ.

Порядок перерегистрации, снятия ККТ с учета

Перерегистрация, выбытие техники оформляется в таком же порядке, как и регистрация онлайн кассы в налоговой через Интернет. При смене любой информации, отражающейся в учетной карте, нужно подать соответствующее заявление не позднее, чем на следующий день после изменений. Основанием для этого служат:

  • переход от одного оператора к другому (с автономного режима к работе с ОФД);
  • установка нового накопителя данных, перемена места расположения аппарата;
  • смена адреса, наименования организации, владельца предприятия (заявителя).

Если производится замена фискального накопителя, или подается заявление о снятии с учета ККТ, которая действовала в режиме накопления информации (без передачи данных в ФНС) требуется обязательно приложить отчет, сформированный непосредственно на кассовом аппарате. Одновременно все сведения считываются с ФН, и вместе с отчетом передаются в налоговый орган.